A根据有关合同和文件,确认股权投资的股权比例和持有时间,检查股权投资核算方法是否正确
B审阅内部投资资产盘点报告
C分析企业投资业务管理报告
D抽查部分投资业务的会计记录和原始凭证,确定各项控制程序运行情况
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
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在控制测试中,对选取的样本实施审计程序的下列说法中,不正确的是()。
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注册会计师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
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以下属于对于被审计单位销售退回、折让、折扣的控制测试的程序的有()。
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注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序不包括()。
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注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是()。
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控制测试和实质性程序中,审计人员通常可采用哪些抽样?
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在对银行存款执行的下列程序中属于控制测试的是()。
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针对被审计单位临近会计期末的采购未被记录在正确的会计期间的重大错报风险,下列注册会计师所做的控制测试程序中,恰当的有()。
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