单选题

审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。

A检查异常供应商的验收单和其他凭证

B抽查上季度已付款业务的审批手续

C抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据

D抽查验收单据,追查付款审批文件

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

    多选题查看答案

  • 审计人员发现被审计单位净利润比预算降低,由此判断重点应审查()

    单选题查看答案

  • 被审计单位采用计算机处理采购业务,订货单、验收单均没有纸质凭证,审计人员准备对付款正确性进行测试,最佳审计程序是()。

    单选题查看答案

  • 审查预付账款项目,发现其中一笔为采购材料汇款,汇往T公司320万元,账龄已超过2年。被审计单位未能提供采购合同及相关资料,针对以上情况审计人员应()。

    多选题查看答案

  • 审计人员判断以下应列入材料采购成本的有()。

    多选题查看答案

  • 审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。

    单选题查看答案

  • 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

    单选题查看答案

  • 审计人员进行分析,对被审计单位不同事业部的利润进行趋势分析,发现s事业部的利润增长较大。经初步测试,了解到该事业部管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()

    单选题查看答案

  • 由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为()。

    单选题查看答案