A对公司和服务局的工薪控制都进行审计。
B只审计公司对送往服务局和服务局收到的数据进行控制的情况。
C只审计公司对根据合同支付给服务局的款项进行控制的情况。
D取消审计,因为处理过程是在公司外部进行。
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试,内部审计部门应该:()
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内部审计师对公司的生产循环审计进行初步调查。管理当局声称,公司对废品销售的控制是有效的。以下()项程序可以验证这一声明。
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为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报告,某研发组织的内部审计部门开展审计业务。内部审计师应从何处入手编制实现目标的审计计划?()
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在公司内部审计部门的年度审计计划只得到了审计委员会的审查的情形下,要获得管理层对该审计计划的支持,首席审计执行官应该采取的最合适的行动是?()
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内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()
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某审计师李某被派遣对A公司进行审计,在业务审计的结论受到质疑时,他进行事实辩解的最为便利的方法是:()
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
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内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。
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某公司新近签订了一份关于修建大型生产车间的成本加成计价合同。在审计师对合同进行复核时,下列哪项审计程序最为重要?()
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