A客户真实性
B需求合规性
C上门服务单据的柜台业务合规
D上门服务业务合规风险
E操作风险、事后监督
各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划,分行运营管理部至少每季度应对上门收款业务进行一次检查,检查内容应包括:()。
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各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划,分行运营管理部至少每()对上门收款业务进行一次检查。
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K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()
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分行运营管理部结算督导员每月应对全辖所有网点和分行本部进行()的常规检查。
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对于下级行上缴的()分行运营管理部应定期上缴总行运营管理部。
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参与办理抵(质)押登记手续的经办人应对()负责,运营管理部门对其入库后的安全性负责。
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一级分行运营管理部门对于ADMS系统的管理职责有()。
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对于柜台经理每月上报的工作情况汇报,分行运营管理部应保存()。
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分行运营管理部自行组织的结算业务培训原则上每年不少于()次。
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