A重大审计发现的汇总
B审计师对被审计情况的职业判断
C审计报告中必须包括的结论
D关于应采取纠正行动的建议
下列哪项对审计意见的叙述最恰当?()
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近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列()职能进行改进。
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对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:()
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下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?()
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下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()
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以下哪项是首席审计官对在选择被审计单位时使用的风险损失的最合理定义?()
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下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的最重要的因素?()
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风险评估是对可能出现的对组织不利的情况或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,下列选项中正确反映了首席审计执行官采取的恰当行动的是?()
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在具体的审计业务中,内部审计师发现管理层确定的衡量目标是否实现的标准不充分或不存在,下列措施恰当的是:() Ⅰ.审计师将该发现向管理层报告,建议采取恰当的标准 Ⅱ.建议管理层采取替代性标准,如可接受的同行业先进企业的标准 Ⅲ.内部审计师应该同管理层一起开发适当的评价标准, Ⅳ.选择同审计业务目标一致的公认标准,向管理层做系统阐述,与管理层达成一致意见
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