A评估内控的有效性和管理关键风险。
B以可靠的方式评估和报告风险。
C传授风险管理与控制的工具与技术。
D设计和评估风险管理流程。
下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()
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谁负责向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就确认与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息:()
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?() I.职责分工不充分 II.采购职能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
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内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?()
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质量保证与改进程序是对内部审计部门开展的审计和咨询业务的整体情况进行持续和定期的评估,下列不属于评估的内容的是:()
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当内部审计师要确认库存存货确实存在时,下列哪种类型的测试最有说服力?()
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以下哪项属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?()
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内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能是为了:()
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下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()
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