A规定对数据表的访问权只限于有权决定报酬比率的管理人员和一线监控员。
B要求无法变动表格的部门监事将变动情况与管理人员签名的批准文件进行比较。
C保证自动化系统中设置充分的编辑和合理性检验程序。
D要求所有报酬的变动经过雇员签字,以验证变动后的报酬付给了忠诚的雇员。
某医院正在评估一项软件购买计划,以便将一个新的成本核算系统与现行的财务核算系统融合在一起,对于内部审计活动来说,以下哪一项描述的是参与此项采购活动的最有效办法?()
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内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?()
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某内部审计人员对一项影响到几个职能部门的业务活动进行审查,发现可以对该活动进行改进,但业务经理对他的改进建议均不赞同。该审计人员可设法克服业务经理的阻力,最有可能成功且负面影响最小的方法是:()
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为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?()
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某公司的组织范围风险图如下,该公司首席审计执行师正在复核,鉴于内部审计部门的资源有限,以下哪种风险排序是正确的?()
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在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编制时,审计师应该确定:()
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员工工资时间卡与人力资源部门的记录和报告的交叉验证对比可以使内部审计师得出:()
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在评估一项活动的风险时,内部审计师应当:()
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内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做?()
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