A内部审计活动评估运行规模是否与医院的需要相一致
B内部审计活动评估软件设计是否符合内部的开发和文档标准
C内部审计活动确定原始模型是否有效,是否在生产之前经用户复核
D鉴于该系统已经由外部开发,内部审计活动不应牵扯进去
为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?()
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某内部审计师正在审查一项新的自动化人力资源系统。该系统包括一张与雇员职位说明相一致的报酬比率表。要保证该表格只为有效的报酬变化进行正确更新的最佳控制措施是:()
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某银行正在开发一个计算机系统以帮助评估贷款申请。信息系统职员通过和银行的抵押担保人进行交谈,提炼出后者的知识和决策过程并输入计算机。完成后的系统应能以与抵押担保人相同的方式处理信息,并做出关于贷款决定的最后建议。这种方法称为:()
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某公用事业单位的审计师正计划测试通过经纪人购买的房地产的抽样样本,以确保所有款项均针对合法的房地产支付。以下哪项内容是用以选择相关交易进行测试的最佳来源?()
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无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()
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某公司采购部拥有一批具有丰富专业知识和经验的采购工程师,目前正在准备执行一项非常重要的谈判,采购部经理一人对谈判结果负责,但其他工程师希望按照惯例能够适当地参与这个项目,则该经理最适合采用的领导方式是:()
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任何关于库存评估的风险模型一定包括以下哪一项?()
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以下哪一项财务比率用于评估公司流动性?()
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在评估一项活动的风险时,内部审计师应当:()
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