A被检查机构
B开展内部监督检查的部门
C内控合规部门
D风险管理部门
负责对商业银行各项业务经营状况进行经常性检查,及时发现内部控制存在问题的是()
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检查发现,农业银行某一信息系统存在漏洞。按照产生原因,该问题应归为()。
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审计发现,农业银行信用卡业务发展战略规划不清晰,与总体战略规划的目标仍有差距。按照产生原因,该问题应归为()。
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农业银行近年来开展的管理活动中,不属于内部监督的是:()。
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以下属于一级分行测试模板内部监督评价中问题整改控制评价内容的是()。
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中国农业银行()是指农业银行为规范会计管理,实施会计内部控制对会计活动进行监督、评价和纠偏的自律行为。
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监督、落实各类信贷检查发现问题的整改属于信贷管理尽职监督的()。
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银行汇票的内部账户由分行()开立。
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后续监督中,()发现的重点问题为必查内容。
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