A审计建议
B审计发现
C审计成果
D工作记录
审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
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审计人员对审计实施方案确定的审计事项,均应编制审计工作底稿,审计工作底稿应当包括以下内容()。
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
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内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()。
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
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在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
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