A签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;
B柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权;
C柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权;
D日终坚持换人复核。
营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。
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柜员制营业网点的重要空白凭证由谁负责保管和发放?()
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营业主任(现场管理者)每()至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查,法定节假日及周末前一天必须查库。
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网点现场管理人员必须()抽查网点柜员的库存现金(贵金属)和空白重要凭证,并做到()覆盖所有柜员。
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营业网点管理重要空白凭证必须坚持()制度。
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业务部门领用空白重要凭证时,原则上,营业网点一次不得领取超过()的用量,柜员一次不得领以超过()的用量
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上级行空白重要凭证管理部门应按()与营业网点进行空白重要凭证账务的全面核对。
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柜员因工作职能范围变动,或因凭证停用等管理需要,须将未用的空白重要凭证及时上缴网点,不得滞留。
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网点负责人、营业经理()对网点空白重要凭证管理进行核对,确保网点凭证实物与会计要素管理系统、中间业务平台、主机系统账务核对相符。
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