A1
B2
C10
D20
现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发,(),并加盖审计稽核部公章。
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审计稽核部分管领导签字确认后,现场稽核报告报送()。
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2016年,审计稽核部在确保审计质量的前提下,适时调整审计项目,抓好三审、二查、()和跟踪整改督办工作。
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审计稽核部门可根据稽核工作需要,采取必要的方式对被稽核对象的各类稽核项目实施稽核检查,被稽核对象不得以任何借口抵制或拒绝。
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2016年审计稽核部在确保审计质量的前提下,适时调整审计项目,提高审计综合利用率,抓好“三审、二查、一评价和跟踪整改督办”工作。
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任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。
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审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
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各支行处置风险资产必须制定风险资产处置方案,属资产处置委员会审议范围的,应首先将方案提交总行审计稽核部进行审查。
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总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。
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