A董事会办公室
B分行
C支行
D村镇银行
总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。
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稽核档案保管年限为()年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
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现场稽核通知书由审计稽核部按照现场稽核方案进行签发,(),并加盖审计稽核部公章。
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按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期,选定现场稽核人员,组成现场稽核组,每组至少()人。
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农商行实施审计稽核工作问责制度,应遵循“谁分管谁负责、谁检查谁负责”的原则。
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总行审计稽核部是农商行审计稽核工作的主责部门。
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在飞行检查中,被检查支行对被查和处理结果存在异议的,可在5天内向审计稽核部提出复议申请。审计稽核部接到复议申请后,应在()内进行复查,并将最终复查结果和处理意见通知申诉方。
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