A填写一式三联“重要空白凭证领用单”
B注明领用凭证种类及数量
C在领用人处签字
D会计主管签字
调入行凭证专管员依据()“重要空白凭证领用单”,认真审查领用单据的调入数量与调入的重要空白凭证实物是否相符。
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设有凭证库房的机构从上级行领取重要空白凭证后,调入行柜员记账后将()做为记帐凭证附件。
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柜员在领用重要空白凭证时,柜员应填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖()章。
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办理重要空白凭证调拨出库时,凭证专管员经会计主管审核,依据“重要空白凭证领用单”单据配发重要空白凭证,并将“重要空白凭证领用单”交柜员记账,“重要空白凭证领用单”()做记账凭证附件。
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各业务专柜、信用网点领用重要空白凭证时,应:()
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柜员在重要空白凭证不足时,只能向上级机构领用,不得从其他柜员横向调剂。
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重要空白凭证领用是指()向二级分行领取重要空白凭证的方式。
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管辖行凭证管理员接到下级行电话上报重要空白凭证计划后,电话记录需登记()。
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对重要空白凭证的检查要求:重要空白凭证库房管理员()对库房内重要空白凭证盘点一次,营业机构会计主管,()日终前检查柜员凭证箱;二级分行、县级支行会计监管员()对本级行的重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行会计部门负责人()对本级行重要空白凭证库房检查一次;二级分行、县级支行主管行长()对本级行重要空白凭证库房检查一次。
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