A 填制“重要空白凭证领用单”
B 建立重要空白凭证使用登记簿
C 将领入、使用(售出)和库存份数逐项登记
D 保证库存份数与使用登记簿核对相符
柜员在领用重要空白凭证时,柜员应填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖()章。
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银行承兑汇票承兑业务受理,柜员接到客户部门送交的“商业汇票银行承兑合同”,“商业汇票银行承兑审批表”(复印件各留存一份)和申请人提交的“重要空白凭证领用单”后,应审核以下内容()。
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办理重要空白凭证调拨出库时,凭证专管员经会计主管审核,依据“重要空白凭证领用单”单据配发重要空白凭证,并将“重要空白凭证领用单”交柜员记账,“重要空白凭证领用单”()做记账凭证附件。
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领用重要空白凭证时,调入行凭证管理员()。
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对于在中间业务系统和ABIS系统都不能自动记账的中间业务凭证出库时,柜员通过“()表外备查类借贷”交易借记相应表外分户。中间业务票据出库打印的记账凭证、第二联“重要空白凭证领用单”作ABIS记账凭证的附件。
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柜员在重要空白凭证不足时,只能向上级机构领用,不得从其他柜员横向调剂。
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重要空白凭证领用是指()向二级分行领取重要空白凭证的方式。
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调入行凭证专管员依据()“重要空白凭证领用单”,认真审查领用单据的调入数量与调入的重要空白凭证实物是否相符。
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县级支行凭证库的领用量,按照支行近两年来的()月的平均使用量,结合业务量变化情况进行测算控制;支行凭证库库存限量按照领用量的()倍计算。柜员重要空白凭证的领用限量,按照近两年来柜员()天的使用量,结合业务量变化情况进行测算控制。柜员凭证箱数量按照领用量的()倍进行掌握。
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