A对不同标准的遵循
B工作范围限制
C经费等资源方面的限制
D个人利益冲突
下列事项中,可以加强独立性的是:()
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下列事项中,损害了内部审计师的独立性的是:()
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一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序中最为适当的是:()
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在组织、部门和个人用户层次都存在终端用户运算控制的职责,下列属于个人用户的直接责任的是:()
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下列关于独立性和客观性的说法中,不正确的是:()
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以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:()
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判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()
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以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。 Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
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以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性?() I.为新信息系统的应用提供控制标准。 II.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。 III.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。
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