A为授权员工制定信用卡发放的有关政策
B定期在执行和操作层面审核信用卡需求的有效性
C将信用卡公司每月的报表同信用卡持有人提交的收费单副本进行核对
D将信用卡费用归入公司日常费用形式所采用的同一费用控制中
内部审计师对公司的生产循环审计进行初步调查。管理当局声称,公司对废品销售的控制是有效的。以下()项程序可以验证这一声明。
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采购循环带来的风险之一是订购的货物数量超出了公司需求。以下()控制程序可以解决这一问题。
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内部审计师对采购部门进行审计,下列哪项审计程序与审计目标匹配?()
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在监督公司对金融衍生工具的投资情况时,可以应用的监督控制是以下哪项内容?()
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在监督公司对金融衍生工具的投资情况时,可以应用的最佳监督控制是以下哪项内容?()
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甲公司的销售部经常在新产品销售中发放贵重的赠品以促进消费。这一促销手段看起来很成功,但管理当局会觉得成本可能过高。以下哪项审计程序中,在确定该促销活动的有效性方面作用最小的是:()
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内部控制的内在局限通过下列哪项可以印证:()
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多数公司对密码的潜在受损表示担心,下列()程序能够最有效地控制犯罪人取得别人的密码。
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内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列()项控制程序在防范舞弊方面最不重要。
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