A授权审批控制
B定期核对会计记录
C实物资产的定期盘点
D定期编制银行余额调节表
内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制,以下属于预防式控制的是()。
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下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。
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下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。
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下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有()。
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下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
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以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是()。
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审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
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审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
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下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
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