A可以接受其申请,因为该注册会计师对会计领域十分精通
B可以接受其申请,因为该注册会计师对内部审计活动有很强的兴趣
C不接受该申请,因为该注册会计师缺乏相应的内部审计标准方面的知识
D可以接受该申请,因为不必在乎注册会计师是否缺乏内部审计标准方面的知识
内部审计师想要测试的是要求某医疗保险公司赔款的所有申请都经过适当的批准和文件处理,包括但不限于指定医生开出的索赔申请的合法性和该申请是否符合索赔人政策的证据,那么最恰当的审计程序是:()
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某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计工作之后,开始对该职位感兴趣的。首席审计执行官:()
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内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组对经营业务进行分析并提出建议。这些咨询服务:()
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为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得了利益。某内部审计师在发现这一行为后,该内部审计师应该:()
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某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是:()
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以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?()
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内部审计师在运用抽样技术时,想要估计具有一些特征的项目组,该项目组被称为:()
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负责对其他审计师进行监督和审查的审计经理必须具备必要的技能和知识。以下哪项陈述不属于为监督某一特定审计业务而必备的技能或知识?()
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某企业章程规定,超过预算的采购申请都需要经过批准,则设立该程序的原因可能是:()
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