A销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性
B管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计
C会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理
D数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对
组织结构是决定组织内部系统的基本条件,那么下列选项中不属于组织结构的主要因素的是:()
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在《内部审计能力框架》中评估工具把能力划分为四个基本类型,下列选项中不属于这种类型的是:()
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判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()
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2013年新修订的COSO框架代表了国际内部控制和风险管理领域的最新研究成果和发展趋势,下列选项中不属于其主要变化的是:()
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某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:()
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关于内部审计师的行为,下列说法中不正确的是:()
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下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()
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IIA在《标准》里强调了内部控制的四大目标,下列选项中,不属于四大目标的是:()
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下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:()
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