对贷款“三查”制度执行情况进行审计的手段应以()为主。
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如何审计计算机设备档案登记制度执行情况?
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怎样对执行集中采购管理合规性进行审计?
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如何对客户资料完整、真实、有效性调查情况进行审计?
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()指审计人员对审计对象的经营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等方面进行的实时实地察看。
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如何审计计算机安全保护责任制的执行情况?
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怎样对库存现金限额管理情况进行审计?
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怎样对查库制度的落实情况进行审计?
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内部审计机构必要时可以开展(),检查被审计对象对审计报告、审计决定的执行情况。
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