A对
B错
()对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
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任期经济责任审计具体审计对象由总行办公室根据总行安排通知审计稽核部实施。
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风险管理部负责组织、管理和具体实施全行的现场稽核工作。
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()主要负责对各市县行开展融资类信用卡业务的稽核与审计进行管理和指导。
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按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定,由()负责组织实施审计稽核问责。
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审计稽核部门作为保障业务经营健康安全运行的第()道防线,在全面风险管理体系中具有特殊的地位和不可替代的作用。
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按照《审计稽核问责管理办法》规定。总行()是农商行审计稽核工作的主责部门。
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