A书面回复,仍然希望管理层接受建议。
B立即转发给高层管理人员,询问高层管理人员的建议。
C内部审计主管应直接与管理办公室协商双方都能接受的解决方案。
D回复管理办公室,同意其处理办法。
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项不是其应主要关注的内容?()
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首席审计官正在考虑不同的方法为全体内部审计人员提供人际沟通技能的培训。下列哪项是进行这种培训最有效的方法?()
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内部审计部门正在对工资支付部门和应收账款部门开展审计,并注意到一些同批准加班有关的重大问题。虽然审计工作仍在进行,但下列()审计报告是恰当的。
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在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司进行审计时下面哪项是最不重要的一项?()
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内部审计师正在对以前12个月采取的销售佣金计划的有效性进行评价,对此项计划的有效性提供强有力支持的审计程序应该是:()
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对设备进行内部审计的程序之一是测试计提折旧的正确性。以下哪项是证实某一设备正在使用的最好证据来源?()
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某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。下列选项中,公司合并或取得另一公司的最不正当理由是为了?()
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内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
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审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该:()
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