A领用、交接重空未清点核对,柜员领用、交接时未对凭证进行清点核对,凭证实物与系统信息不符,导致问题不能及时发现,无法落实责任,存在风险隐患。防范措施:柜员领用、调剂、交接凭证必须与系统明细逐份核对凭证实物,核查凭证种类、号码、数量的正确性,凭证联次的完整性
B重空未放置于尾箱保管。营业时间内未使用尾箱保管重空凭证,造成凭证的丢失、损毁。防范措施:重空置于尾箱内保管,离柜必须加锁,尾箱必须置于有效监控范围之内
C使用重空未实时销号。重空未销号或销号不及时,系统信息(登记簿)与凭证实物不符,凭证遗失不能及时发现。防范措施:核心重空在BANCS系统销号;非核心重空销号在CIBS系统(登记簿)销号
D未严格落实日终重空核对。柜员未严格落实日终重空核对规定,导致凭证丢失、损毁情况未被及时发现,防范措施:营业终了,柜员在监控下清点重空实物,与BANCS、CIBS(登记簿)核对,核准人员严格履职,确保实物与业务信息、系统信息核对相符
以下()项不属于通过技术手段来防范网上银行系统风险的措施。
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单个客户信息是防范银行风险的首要环节。()
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收集业务和风险管理信息及界定主要业务领域属于风险为本监管中“风险评估”环节的工作。()
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收集业务和风险管理信息及界定主要业务领域属于风险为本监管中“了解机构”环节的工作。()
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针对可能出现风险的业务环节及风险点,对备用信用证实行必要的控制的内部管理要求包括()
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通过加强业务管理、规范工作流程、设定系统限制等措施,将风险关口前移,严格控制BGL账户关键业务环节的操作风险,最大限度保证BANCS的安全运营,同时兼顾业务效率,是指BGL账户的()原则
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支取方式变更及密码管理交易29187,使用“密码变更”功能时,“重空类型”选项必须是存折或存单类重空。
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营业期间,尾数包由营业机构柜员自行保管使用,营业终了完成所有现金、重空业务并轧账无误后,自行将现金、重空等使用尾数包进行装盛,再使用“()”加封并签章确认。
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关于银行业务内控风险防范要求,网点应重点关注()
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