A评估公司风险管理流程的有效性
B向董事会就公司内部控制系统的有效性提供定期的正面保证
C协助管理层需要需要的咨询项目
D实施经营审计,帮助改善公司经营的效率和效果
对内部审计职能最贴切的描述是()
单选题查看答案
内部审计师可以通过检查以下哪项来评估对采购职能的内部控制的效果()。
单选题查看答案
在审计存货时,一个审计师怀疑店员偷盗商品。 内部审计师接下来最好应该怎么做?()
单选题查看答案
PCAOB在为内部控制审计提供指导的作用是?()
单选题查看答案
一个审计师考虑内部控制系统强项和弱项与财务报告审计相配合的主要原因是()。
单选题查看答案
在审计资产时,内部审计师相信有几个本应该归类为费用的事项被归类为资产。内部审计师应该向谁报告这些问题?()
单选题查看答案
内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
单选题查看答案
关于内部审计责任和职权,以下哪项说法中错误的是()。
单选题查看答案
在合规性审计期间进行固有风险评估时,内部审计者应考虑以下所有因素除了()
单选题查看答案