A信息科技治理
B信息科技风险管理
C信息安全
D信息系统开发
信息科技审计应以()为导向,实施过程中可采取问卷调查、人员访谈、文档和记录核查、技术测试等方法。
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信息科技外部审计保密管理工作应坚持()的原则。
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《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。
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绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的()。
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
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根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目标不包括()。
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审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括()等。
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对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活动不包括()。
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
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