多选题

检查()的库存实物和保管情况,要根据有关账簿进行全面清查盘点,保证账款、账实、账簿、账证核对相符。

A现金

B有价单证

C重要空白凭证

D收费凭证

E代保管有价值品

正确答案

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答案解析

业务操作规范-会计基础工作规范-第十四章
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  • 业务主管人员每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,填写查库记录,以备查考

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  • 务主管人员每月至少检查()空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,填写查库记录,以备查考。

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  • ()负责按照总行规定,制定光大银行分行出纳业务的操作规程;具体实施实物调拨和保管;控制现金库存;出纳人员培训及考核;对网点出纳业务进行指导、监督、检查等。

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  • 各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每()至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续,将库存数量、金额与表外有关账户核对相符,做好查库记录,以备查考

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  • 网点库存现金实物()、加封入库保管并办理交接手续

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  • 现金库房检查中必须清点库存现金、金银、重要空白凭证、有价单证等实物是否相符,有无白条抵库和挪用库款情况,是否发生虫蛀、鼠咬及霉烂事故。

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  • 基层营业机构分管行长至少()检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况,确保印章系统与印章实物相符。

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  • 业务处理中心营运业务经理、基层营业机构营运主管应至少()检查一次重要空白凭证库存、保管情况和领用手续,核对账实,并在查库登记簿上记录,签章备查。

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  • 网点99999记账员负责库存现金实物的保管及按规定办理出入库手续。必须做到双人管理、相互制约、共同负责。

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