A信贷管理部门
B内控合规部门
C风险管理部门
D运营管理部门
各级行、各部门应利用()进行整改工作信息管理。
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各级行()是本级行整改工作的主管部门。
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()负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。
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一般情况下,整改工作的完成情况由本级行()予以审核。
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对各部门及分支机构报送的备案类重要事项,如与规章制度不符的,重要事项管理部门应在()个工作日内反馈报送机构,要求整改,报送部门和分支机构要在收到整改要求后的()个工作日内进行纠正。
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由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于()。
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小额支付查询行发出查询第()个工作日仍未收到查复的,应再次发出查询,并联系其上级行督促查办。
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会计风险监控工作由分行行支付结算部门统一管理,各支行营业网点承担本级行管理职责。
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根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发[2013]639号),总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
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