A管理制度
B董事会决议
C被审计单位的转账凭证
D银行对账单
下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是()。
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下列有关审计证据的可靠性的说法,不正确的有()。
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下列各项证据中,证明力最强的是()。
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下列关于审计证据的表述,错误的是()。
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下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()。
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在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是()。
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下列审计证据中,属于外部书面证据的有()。
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在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属予注册会计师应当考虑的是()。
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下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是()。
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