A内审机构管理的适当性和有效性
B内审机构管理的适当性和充分性
C内审机构管理的有效性和相关性
D内审机构管理的充分性和相关性
内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
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内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效,有权批准内部审计章程的是()。
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经济责任审计通过审计组具体实施,审计组对()负责。
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
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内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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