A物资采购前期审计
B物资采购过程审计
C物资采购后续审计
D采购合同审计
内部审计机构与人员应在审计报告正式提交之前进行结果沟通工作。
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内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。
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内部审计机构应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。
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当重大错报风险越高时,注册会计师可能认为在()实施审计程序更有效。
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在应对评估的认定层次重大错报风险时,其中进一步审计程序的()是最重要的。
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在既定的审计风险水平下,评估的重大错报风险越高,可接受的检查风险越高。
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CPA应当在()层次识别和评估重大错报风险,为设计和实施进一步审计程序提供基础。
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在存货监盘过程中,若盘点日不是(),审计人员确定盘点日与资产负债表日之间存货变动是否已做出了正确记录
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对政府采购活动实施()管理,在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。
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