A对内部审计人员及其工作进行考核
B检查、监督公司存在或潜在的各种风险
C检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序
D制定公司长期发展战略
某公司拟进行组织架构重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的工作内容。在选拔审计委员会成员时,公司拟定以下候选人员,下列符合公司审计委员会任职资格的是()。
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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,错误的有()。
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某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了关于企业的风险管理监督与改进措施,下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有()。
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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
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下列关于审计委员会描述错误的是()。
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审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()
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下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。
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甲公司正在打造全员参与的预算体系,在此过程中,可能存在风险和问题的做法有()。
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薪酬与考核委员会是公司内部治理结构的重要组成部分之一,以下属于其工作职责的是()。
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