A可以指定目录搜索
B不可以指定目录搜索
C搜索*.mdb
D搜索#.mdb
内部审计人员在实施现场审查之前,可以要求被审计单位提交最近一次的内部控制自我评估报告。
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对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
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程序表记录CPA在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)时实施的风险评估程序。包括()程序。
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在了解分析程序表(用作风险评估程序)时,某些小型被审计单位一定存在可用于实施分析程序的()财务信息,以支持CPA的审计工作。
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下列各项中,对《中国CPA审计准则第1121号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风》应用指南涉及到评价控制的说法中正确的有()。
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检查资产负债表日前后若干天的、一定金额以上的现金收支凭证实施截止测试。被审计单位资产负债表的货币资金项目中的库存现金数额,应以()实有数额为准。
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《中国CPA审计准则第1121号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》第二十八条规定,CPA应当在下列()识别和评估重大错报风险,为设计和实施进一步审计程序提供基础。
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审计通知书送达被审计单位,不必抄送组织内部相关部门。
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被审计单位或相关责任单位、责任人可根据实际情况选择是否执行审计意见。
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