A10天
B15天
C20天
D30天
省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情况之一,直接评定为不称职。()。
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审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下,按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作,审计总队项目实施坚持()原则。
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审计总队人员实行()一聘,聘任期内根据实际工作表现进行动态管理,对审计工作不支持、无贡献的人员随时予以解聘。
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下列关于审计总队工作权限,说法正确的有()。
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下列属于审计总队需要遵守工作纪律的有()。
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审计档案按“谁派出谁保管”原则保管。省农信联社组织的项目档案,各审计组应在档案立卷完成后()内移交审计处。
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行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。
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县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历,或相关专业技术职务中级以上,从事审计、会计或金融工作()以上。
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
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