A政策与程序的符合程度
B预算程序
C组织目标的完成程度
D资源与基金运用报告的正确性
针对组织的风险,属于内部审计活动职责的是:()
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针对组织的外部风险,以下()属于内部审计活动的职责。
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针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责?()
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以下陈述最能体现内部审计部门针对先前业务进行跟踪活动责任的是:()
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在审计师开展以下哪项工作时,企业能从内部审计部门开展的企业全面风险评估活动中获得最大收益?()
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为保证针对审计发现所提出的改进措施得以实施,可要求进行后续审计。内部审计部门开展后续审计的责任应当在以下哪项文件中加以规定?()
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一名内部审计师在进行审计活动时,,该组织的管理层正在开展“流程再造”项目,其重点在于全面质量管理技术。在他们提出的提高业务处理效率的要求下,许多传统的控制程序被从组织的控制结构中删除。从这一变革看,管理层是:()
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管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当:()
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某项审计活动要求对一项金融资产的认购协议进行审计,由此涉及到对该项金融资产的性质进行分析,但是在内部审计部门中没有这方面的人员,所以首席审计执行官应该:()
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