A对
B错
商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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各银行业金融机构要成立信息安全领导机构,由合规部门、风险管理部门、信息科技部门及相关业务部门负责人共同组成,负责重大信息安全事项的决策和审批。
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特约商户在受理银行卡面对面POS消费交易时,以下()做法是不合规的。
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计算机辅助审计系统审计模型分()模型。
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
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