A固有风险
B检查风险
C控制风险
D业务风险
一个IS审计师指出,机构对每个单独的业务流程都有适当的业务连续性计划,但是没有一个完整的BCP计划,该审计员最有可能会采取以下行动?()
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IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()。
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信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动?()
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在审查定义IT服务水平的过程控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()
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在审查定义IT服务水平的程序控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()。
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信息系统审计师发现外围网络上有一台正在运行着的服务器,其操作系统有漏洞存在。系统漏洞的存在最有可能意味着什么?()
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在收集司法证据时,以下哪个行动最有可能导致破坏或损失在被入侵的系统里发现的证据?()
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在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是?()
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当审计一个非常重要的业务领域的灾难恢复计划时,某信息系统审计师发现其没有包含所有的系统。对这个审计员来说,下面哪个行动时最合适的?()
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