A存货周转率下降
B总收益与销售额的比率降低
C存货与应付款的比率下降
D存货与应收款的比率下降
以下哪项表明X公司的市场部可能存在舞弊?()
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内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准?()
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关于为了证实应付账款清单而使用的分析性程序,以下描述最恰当的是:()
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如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力?()
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对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论:()
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下列哪项程序对于检查是否存在虚构销售收入的情形是最无效的:()
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以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()
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对批发商来说,下列哪项信用批准程序将被作为提出审计观察结果和管理建议的基础?()
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以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:()
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