A就地(现场)审计
B事中审计
C持续审计
D事后审计
审计过去的经济业务,应当以()的法规、制度、规范来衡量。
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对领导干部任期经济责任审计,可不受任职时间限制,根据工作需要随时进行。
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()主要负责对各市县行开展融资类信用卡业务的稽核与审计进行管理和指导。
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开展业务经营全面性审计时审计方式以非现场审计为主,现场审计为辅。
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农商行信息科技审计应以风险管控为导向,根据不同的信息科技系统性质、业务规模、复杂程度、应用风险等确定不同的审计范围和频率。
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对综合业务系统、外挂业务系统和辅助管理等信息科技系统的审计,实行三年一个轮回,每年的审计面不低于()。
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银行要对()的操作规范和业务程序进行评估,并以此为基础加大以上“四高”的审计力度、频度和深度。
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
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对银行设备进行全面审计时,一般采用()法。
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