A当时的
B现行的
C当时的结合现行的
D将来的
对经济业务发生以后所进行的审计,通常称为()。
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开展业务经营全面性审计时审计方式以非现场审计为主,现场审计为辅。
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农商行信息科技审计应以风险管控为导向,根据不同的信息科技系统性质、业务规模、复杂程度、应用风险等确定不同的审计范围和频率。
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内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善商业银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保商业银行各项业务持续健康发展。
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总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
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内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()。
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内部审计工作的报告阶段应当完成()。
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
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业务连续性管理委员会会议应当由()以上的委员出席方可举行,对需要投票决议的事项,以赞成者超过到会成员的()为通过。
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