A总行法律与合规部
B总行风险管理部
C总行审计部
D总行内部控制委员会
兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。
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()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
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在管理层自我评价的基础上,()对兴业银行整体内部控制的有效性进行年度再评价,出具独立评价意见。
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兴业银行负责集团内部交易中内部授信和担保管理的部门是()
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兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。
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兴业银行内控评价内容涉及()信息科技层面和流程层面的内部控制
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兴业银行内控评价工作由()及审计部独立评价三部分构成。
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总行业务部门是兴业银行内部控制的建设、执行部门,负责()
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商业银行的内部审计部门应当定期(至少()次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
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