A信息处理
B信息收集
C信息整理
D信息分析
根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目标不包括()。
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信息科技审计应以()为导向,实施过程中可采取问卷调查、人员访谈、文档和记录核查、技术测试等方法。
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涉及网络核心技术的网络管理人员调离时,应当在确认已签订信息化建设保密协议后方可调离系统。
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对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活动不包括()。
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已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户,()内不得发展为特约商户。
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《浙江省农村合作金融机构科技信息管理部门设置及人员配备指导意见》规定,各行社科技信息人员总数(含科技信息管理及技术人员)与员工总人数的比例根据监管部门要求原则上不低于()。
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各银行业金融机构要成立信息安全领导机构,由合规部门、风险管理部门、信息科技部门及相关业务部门负责人共同组成,负责重大信息安全事项的决策和审批。
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《浙江省农村合作金融机构信息化项目管理办法》规定,三级应用系统可由各地市、各行社自主开发或购买第三方产品。项目实施前,向省农信联社信息技术处及办事处报批。
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内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。
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