A符合公认会计准则;
B组织预算程序是否恰当;
C财务报表的真实性;
D特定用途基金支出的审批。
下列关于保险公司建议设立独立的合规性审计职能的原因是:()
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如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应:()
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如果年度审计计划不允许展开对公司有影响的重要法规进行足够的合规性测试,内部审计部门应:()
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编制工作底稿摘要的用途是:()
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首席审计执行官在对审计范围进行考虑时,注意到限制因素的存在导致不能对公司所有的重要的政策和法规进行合规性测试,所以首席审计执行官应该:()
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内部审计师李某被任命对一家零售企业的产品质量合规性进行审计,但是该审计师的妻子是零售企业的销售部经理。在此种情况下,内部审计师应该:()
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针对组织的风险,属于内部审计活动职责的是:()
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防止采购代理人偏爱一些特定供应商的控制措施有可能是:()
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针对组织的外部风险,以下()属于内部审计活动的职责。
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