A控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响
B管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上
C内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益
D内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证
审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
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下列不属于结论类文件材料的是()。
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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
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下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。
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下列属于浙江省农村合作金融机构领导人员在履行经济责任过程中所要承担主管责任的是()。
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《审计证据准则》中规定,在评价审计证据时,应当考虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。下列说法不正确的是()。
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
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下列属于收单外包服务机构可以参与的银行卡收单非核心业务的是()等。
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以下有关WindowsXP删除操作的说法中,不正确的是()。
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