A对
B错
()对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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审计稽核部对合规风险管理政策、程序和具体的操作规程及其运作情况进行独立评估,并将评估结果报告董事会和高级管理层。
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风险管理部负责每()一次向高级管理层风险管理委员会报告限额管理及信用风险各项指标管理情况。
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资产处置委员会负责审议行长授权范围内的资产处置事项,具体包括:()、不良贷款债权让步、固定资产处置、资产处置规划、管理制度、奖惩办法及其他资产处置事项。
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高管人员异地交流任职的,其在原任职行社提留但未兑付的操守风险金()
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若发生与农商行资产相关的突发性重大风险,各支行可制定紧急处置方案,直接向资产处置委员会主任报告,经董事长、行长批准后实施。
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省联社消费者权益保护工作领导小组负责消费者权益保护工作的执行,每年向高管层提交消费者权益保护工作年度报告;领导小组下设消费者权益保护办公室,办公室设在(),负责牵头落实消费者权益保护工作。
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资产处置委员会是农商行高级管理层领导下负责审议风险资产处置相关事项的专门工作机构。
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信息科技管理与创新委员会归属()下设机构,并向()报告。
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