A检查文件资料
B询问相关人员
C实地观察
D分析
E重新操作
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()
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对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
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内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
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计人员在对投资业务内部控制进行测试时,认为符合对投资业务内部控制要求的做法是()。
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审计人员准备测试产品价格控制的有效性,以下审计程序中可以提供充分、可靠审计证据的是()。
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审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
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审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
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下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
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