A确保目标可能被达成。
B评估内部控制结构。
C审查兼容事项。
D评估营业持续和灾难恢复计划。
电子表格软件最适合以下哪个审计活动?()
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以下哪项不是首席审计执行官的职责?()
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针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责?()
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内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素?()
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以下哪项属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?()
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以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因?()
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审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()
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内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?() I.职责分工不充分 II.采购职能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
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在对银行的投资和贷款活动进行审计时,以下哪项程序应作为初步调查的一部分?()
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