A由组织外部的同行定期检查内部审计运行。
B参照当前适用机构发布的非强制性的指导意见。
C考虑使用计算机辅助审计工具和其他数据分析技术。
D由于缺乏专业知识而放弃业务。
最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计划(实务公告2410一1)。以下哪项描述的所有要素不在审计报告中?()
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以下各项均是对利用问题清单来评估审计风险的批评,除了:()
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在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?()
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以下哪项内容以方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?()
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某审计师运用通用审计软件从某组织一年的银行账户中挑选了有代表性的统计样本。审计师证实样本中的所有支付都有经适当批准的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限内完成。根据这个信息,审计师可以得出以下哪项结论:()
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以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用?()
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以下各项均是某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分,除了:()
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某销售公司最近发现就业申请中存在虚假信息。于是,内部审计师对招聘程序进行了审计。以下哪项内容代表了控制系统的薄弱环节?() Ⅰ.公司没有要求应聘对象将其署名申请表进行法律鉴证。 Ⅱ.在提供就业前,公司没有与有关教育机构核对证明应聘对象的教育信息。 Ⅲ.在提供就业前,公司没有核证应聘对象的长期工作经历。
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某销售公司最近发现就业申请中存在虚假信息。于是,内部审计师对招聘程序进行了审计。以下哪项内容代表了控制系统的薄弱环节?() Ⅰ.公司没有要求应聘对象将其署名申请表进行法律鉴证。 Ⅱ.在提供就业前,公司没有与有关教育机构核对证明应聘对象的教育信息。 Ⅲ.在提供就业前,公司没有核证应聘对象的长期工作经历。
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