A审计的领域是财务报表。
B外部审计师采用内部审计师的工作。
C对某领域开展全面审计。
D意见会改善与读者的沟通。
某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储部门存在不及时发货的情况,但是据仓库管理人员的说法,存货都是及时发出的,根据这种情况,内部审计师可以得出的初步审计结论是:()
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内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()
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以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?()
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以下哪种报告结构最适当地描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?()
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以下哪种情况违背了内部审计师协会《职业道德规范》?()
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下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()
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某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:()
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根据《标准》,内部审计报告的审计发现应该包括:()
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某内部审计师的报告路径是直接向董事会报告。他发现了一个重大的现金损失。在询问过程中,当事人承认现金用于孩子的大量医疗支出,并承诺弥补损失。考虑到纠正行为,他不再将该情况向管理层报告。在这种情况下,该审计师:()
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