A对
B错
如果会计师事务所在内部成立咨询部门和审计部门,两个部门之间相互独立,人员不交叉使用,则可以为同一企业提供内部控制审计和咨询服务。()
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被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
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在内部账户中,()由各级机构根据实际业务核算需要设置和管理。
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就内部控制审计而言,在判断某账户是否属于重要账户时,注册会计师应当综合考虑其固有风险和相关控制的影响。()
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在内部控制评价过程中,下列做法错误的有()
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针对内部控制审计业务,下列有关企业层面控制的说法中,正确的有()
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董事会、监事会和经理层在内部控制中怎样各司其责?
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企业在内部控制评价实际操作中,评价结果的客观性往往受到现实各方面因素的影响,表现在()
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行政事业单位应当在内部管理制度中明确各项经济活动所涉及的表单和票据。下列各项中,属于单据控制的环节的有()。
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